(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
茂名市救助管理站2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.71万元,完成预算12.30万元的95.20%。其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0 万元,完成预算 0.00 万元的 0% ;公务用车购置及运行维护费支出决算为10.47万元,完成预算11.00万元的95.22%;公务接待费支出决算为1.23万元,完成预算1.30万元的94.96%。
2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况: 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0.00 万元,占 0% ;公务用车购置及运行维护费支出10.47万元,占89.46%;公务接待费支出1.23万元,占10.54%。具体情况如下:
1. 因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括: (1)参加会议支出0万元;(2)出国谈判、工作磋商支出0万元;(3)境外业务培训及考察0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出10.47万元,其中:公务用车购置支出为0.00万元,2018年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出10.47万元,2018年茂名市救助管理站其他用车保有量为5辆,主要用于护送受助人员到车站购票和返乡接送。
3. 公务接待费支出1.23万元,主要用于外来单位护送受助人员到我站的公务接待。2018年,发生国内接待62次,接待人数共308人。主要包括外来单位护送受助人员到我站的公务接待。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
部门: 茂名市救助管理站 | 单位:万元 |
预算数 | 决算数 |
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车
购置费 | 公务用车
运行费 | 小计 | 公务用车
购置费 | 公务用车
运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
12.30 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 1.30 | 11.71 | 0.00 | 10.47 | 0.00 | 10.47 | 1.23 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,
决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。